同学你好 这个直接做原分录负数红冲之前的无票收入再做蓝字发票就行了
追问: 开的专票,有税率怎么处理呢?
回答: 没事 按照开的发票做就行了
追问: 冲红的分录和发票的分录是做一张凭证吗?
回答: 可以做两张凭证的哦
追问: 那摘要怎么写合适呢
回答: 写红冲无票收入就行了
追问: 老师,我现在开的发票跟当时做的无票销售是一样的,这个也需要冲红吗?
回答: 对的 之前的无票收入肯定要现在红冲的
追问: 那申报增值税要做哪些呢
回答: 无票收入那里填写负数就行了
追问: 重新确认无票收入以后,那么这个成本什么的都不用管,只需要重新做收入凭证就行了是吗?
回答: 对的 就是这个意思的
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追问: 开的专票,有税率怎么处理呢?
回答: 没事 按照开的发票做就行了
追问: 冲红的分录和发票的分录是做一张凭证吗?
回答: 可以做两张凭证的哦
追问: 那摘要怎么写合适呢
回答: 写红冲无票收入就行了
追问: 老师,我现在开的发票跟当时做的无票销售是一样的,这个也需要冲红吗?
回答: 对的 之前的无票收入肯定要现在红冲的
追问: 那申报增值税要做哪些呢
回答: 无票收入那里填写负数就行了
追问: 重新确认无票收入以后,那么这个成本什么的都不用管,只需要重新做收入凭证就行了是吗?
回答: 对的 就是这个意思的