你好!你如果抵减了工资,就不能再做费用了
追问: 那我现在怎么入账比较合适?毕竟固定资产的话我现在没有实物
回答: 你好!你可以直接当现金支付。
追问: 那我借方进什么科目呢
回答: 你好!借管理费用—工资 贷应付职工薪酬 然后借应付职工薪酬 贷现金
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那我现在怎么入账比较合适?毕竟固定资产的话我现在没有实物
回答: 你好!你可以直接当现金支付。
追问: 那我借方进什么科目呢
回答: 你好!借管理费用—工资 贷应付职工薪酬 然后借应付职工薪酬 贷现金