应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵 你是根据这个公式计算的呀,怎么会多提呢?
追问: 可能是无票收入那里弄错的,那怎么改啊?老师
回答: 你单位先查清楚问题出在哪里?
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