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CPA100用户7951

老师您好!我们是一家做酒店代订的旅行社,做差额征收,印花税是应该按什么交呢?我们核的是技术合同月交,但是我们目前印花税都是零申报。我们有无票收入,那我们交印花税的话是按不含税收入交?还是按开票金额交?还是按收入加成本的合计乘万分之三交?或者是万分之五

490 2020-09-07 13:41
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老师解答
2020-09-07 13:41

你好 你们有合同的是按含税来交纳的。 没有合同是啊开票金额来交纳的(不含税金额)

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CPA100用户7951
2020-09-07 13:44

追问: 我们签的都是合作合同,不涉及金额,具体金额都是月结或者周结。那我们按开票金额的话,不加上无票收入会不会涉及漏税问题呢?

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答疑老师
2020-09-07 13:45

回答: 你好 那你们就需要按开票金额%2B无票收入金额来交纳印花税的 。

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CPA100用户7951
2020-09-07 13:46

追问: 不用加上成本票吗?那应该是万分之五还是万分之三呢?

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答疑老师
2020-09-07 13:51

回答: 你好 你们购销合同 。 如果你们有购进就要考虑购进部分的 。 购销按万分之三缴纳

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