同学,多出的普票免税额计入贷方营业外收入-减免税收入
追问: 请问凭证该怎么做呢,我之前做的主营业务收入红字贷方,应交税费贷方篮子,结果差异越大了
回答: 借应交税费-应交增值税贷营业外收入-减免税收入
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追问: 请问凭证该怎么做呢,我之前做的主营业务收入红字贷方,应交税费贷方篮子,结果差异越大了
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