你好,余额4元提现奖励与发生销售费用的差额,不需要特地做分录啊
追问: 不明白,是收到款做借银行存款3400借销售费用负数3400吗?
回答: 你好 收到,借;银行存款3400,贷;其他业务收入,应交税费 支付,借;销售费用3396,贷;银行存款 3396
追问: 这个还要做税费吗?不做支付,直接做销售费用处理,可不可以直接做借银行存款3400,借销售费用负3396,贷营业外收入4呢?
回答: 你好,收到销售奖励应当做收入,同时确认应交税费——应交增值税才是的 发生的支出做销售费用处理
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不明白,是收到款做借银行存款3400借销售费用负数3400吗?
回答: 你好 收到,借;银行存款3400,贷;其他业务收入,应交税费 支付,借;销售费用3396,贷;银行存款 3396
追问: 这个还要做税费吗?不做支付,直接做销售费用处理,可不可以直接做借银行存款3400,借销售费用负3396,贷营业外收入4呢?
回答: 你好,收到销售奖励应当做收入,同时确认应交税费——应交增值税才是的 发生的支出做销售费用处理