您好 借:预付账款 贷:银行存款
追问: 4月预付电费10000元,5月出账单4月份实际产生电费9210元,并开有专票 那么分录分别为?
回答: 借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000 借:管理费用、制造费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 9210
追问: 那就是做4月份账目时,借:预付账款10000元,贷:银行存款10000元,做5月份的账目时,借:管理费用、制造费用 9210元,预付账款 9210 元,是吧
回答: 是的 这样理解正确的
追问: 好的,谢谢老师,那这笔就是跟内账是一样做的
回答: 是的 有发票 内帐跟外帐一样的
追问: 那老师,有一种情况是这样,采购员采购东西是用了2000元,报销时我们银行支付给其2000元,但是有发票的只有600元,这个外账又怎么做
回答: 那另外的1400后期会有发票么
追问: 没有发票了
回答: 借:原材料 600 借:营业外支出 1400 贷:银行存款 2000
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追问: 4月预付电费10000元,5月出账单4月份实际产生电费9210元,并开有专票 那么分录分别为?
回答: 借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000 借:管理费用、制造费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 9210
追问: 那就是做4月份账目时,借:预付账款10000元,贷:银行存款10000元,做5月份的账目时,借:管理费用、制造费用 9210元,预付账款 9210 元,是吧
回答: 是的 这样理解正确的
追问: 好的,谢谢老师,那这笔就是跟内账是一样做的
回答: 是的 有发票 内帐跟外帐一样的
追问: 那老师,有一种情况是这样,采购员采购东西是用了2000元,报销时我们银行支付给其2000元,但是有发票的只有600元,这个外账又怎么做
回答: 那另外的1400后期会有发票么
追问: 没有发票了
回答: 借:原材料 600 借:营业外支出 1400 贷:银行存款 2000