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学校事业单位,自2019-2020年前在一月多发19年的各项二万多,职称补发工资几千。上税759,今年说交2020-2021年税622。我的应发工资7105实际工资拿的加取暖费5606。我的税务太高了,后会计说我手机上所得税填的申报方式不对给我改了。那么这么多税就只能交吗?谢谢帮助,怎么退呢
399
2021-01-07 22:15
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2021-01-08 07:25
同学你好 这个只能交税了哦
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一般的公司老板分红,分录可以写成,借,利润分配_未分配利润,贷,应付股利 不?
答:
你好,借利润分配应付股利, 贷应付股利, 借应付股利贷银行存款应交税费个税, 借利润分配未分配利润,贷利润分配应付股利,最好是按照这个来。
2
老师请问9月份购货方开信息表,对方销货方10月份开给我负发票,9月份的增值税报表产生了进项税额转出,如何处理
答:
您好,进项税额转出正常申报就行
3
老师。股东分红,如果是去年截止9月如果没有实际分红,只是做出分红表格,那今年9月份分红,用在去年去除分红的基础上再算吗?
答:
在去年去除分红的基础上再算的。
4
未开票收入,填在第几行,增值税申报表
答:
附表一未开具发票栏次
5
借款需要交增值税,要不要交印花税,其他税之类的
答:
银行借款才需要交印花税
6
报税截止日期在哪里可以看到?
答:
一般去你电子税务局有一个办税日历。
7
老师,我们雇佣一个个体户给我们干活儿,我们需要对方给开劳务费发票,是否可以?
答:
你好,如果对方经营范围有,是可以的
8
请郭老师回答:第四列就是指主表(二)第四栏应征增值税不含税销售额(5%征收率)
答:
是的填写不含税的对的 是的,填写不含税的,对的,然后按照对应的税率填写就行。
9
老师,您好,我公司是小规模纳税人,现在报第三季度的增值税。收入有45万,其中政策性享受免税收入31万,其它收入14万。那我现在是超过的14万还能享受30万元以内的免税政策嘛?
答:
你好,14万需要正常交税的,因为你的总的销售额超过。
10
请问老师,图片中A,为啥错,企业所得税以调整后的所得为征税对象。所以我认为A是正确的呀?
答:
企业所得税通常不是以净所得为征税对象。 企业所得税以纳税年度所得额为征税对象,是指按照税法规定,确定纳税人在一定期间所获得的所有应税收入减除在该纳税期间依法允许减除的各种支出(如不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损)后的余额,为应纳税所得额。
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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