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CPA100用户8211
老师汽车维修费必须开明细吗?
343
2021-01-10 15:41
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2021-01-10 15:43
你好 不是绝对的,但是一般情况下是需要开发票明细清单
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上抖音上卖抖音商城里的商品,赚取的佣金收入,在填增值税申报表时,填在货物及劳务那还是服务不动产无形资产那
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填在货物及劳务哦哦哦
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老师好!请问:运输企业购买大量的运输车辆,用交印花税吗?
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是的,需要交印花税的哈
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老师,今年有个:先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。这句话是什么意思,请老师帮忙解读一下?
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好就是可以多抵扣进项,比如你原来的进项是100,就可以多抵扣100×5%。
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费用票和房屋租赁票跨年还可以使用吗
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只能做以前年度损益调整
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发票增量税务专管员一直说有问题一直提交资料,啥意思
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你好!你电子税务局提交了资料了吗
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老师,小规模纳税人的印花税可以当期发生的进项项发票作为依据来申报么
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小规模纳税人的印花税可以当期发生的进项项发票作为依据来申报
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帮别的公司买月饼,后面别的公司把钱转过来了,怎么做分录
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同学您好,您如果就是代收代付的 购买时 借:其他应收款 贷:银行存款 收回来 借:银行存款 贷:其他应收款
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老师好,股东内部比例变更,针对变更的那部分比例转入的账和转出的账要怎么做账呢
答:
你好!有没有实际去工商局变更
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老师好 借款合同的印花税减半征收吗
答:
若符合小微,借款合同的印花税减半征收
10
今年红冲了去年的发票。财务处理怎么操作呢?今年申报增值税的时候产生了退费。会计分录怎么做
答:
跨年红冲发票的财务处理方法如下: 1.采用《小企业会计准则》的企业,发生跨年发票红冲应直接冲减收入,具体分录如下:借:应收账款(红字);贷:主营业务收入(红字);应交税费—应交增值税(销项税额)(红字)。 2.采用《企业会计准则》的企业,发生跨年发票红冲应可计入“以前年度损益调整”科目,具体分录如下:借:以前年度损益调整、应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应收账款。 冲回结转的成本:借:库存商品;贷:以前年度损益调整。结转未分配利润:借:利润分配—未分配利润;贷:以前年度损益调整(余额)。企业发生跨年红冲发票事项的,应根据企业适用的会计准则进行账务处理。
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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