同学你好!这个的话 借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬
追问: 我们这都是挂靠,没有启用工程施工这个科目
回答: 这样的话 可以计入主营业务成本的哦
追问: 还没有开具发票,如果计入成本,这样成本太大了
回答: 这样的话 也可以计入劳务成本科目的
追问: 因为是年底了,牵扯所得税汇算,计入成本,利润减少了可以吗 能不能先计入预付账款,等开票后再账务处理到成本
回答: 可以啊 劳务成本这个 本身不影响利润的
追问: 老师你好,怎样处理以前年度不知什么原因遗留下来的应交税费未交增值税多余金额,也查不出原因
回答: 这个的话 就转入营业外 处理吧
追问: 也不知道前期会计怎么处理的,30多万那,数额有点大,影响利润怎么办
回答: 这个没办法呀 不转的话 只能一直挂着。。。
追问: 谢谢老师
回答: 不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
追问: 老师,还有一个问题,应交税费--增值税减免税款借方余额怎么处理
回答: 这个的话 是要转入应交税费-未交增值税的
追问: 哦,感谢老师耐心回答!!!
回答: 不客气。祝工作顺利哦
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我们这都是挂靠,没有启用工程施工这个科目
回答: 这样的话 可以计入主营业务成本的哦
追问: 还没有开具发票,如果计入成本,这样成本太大了
回答: 这样的话 也可以计入劳务成本科目的
追问: 因为是年底了,牵扯所得税汇算,计入成本,利润减少了可以吗 能不能先计入预付账款,等开票后再账务处理到成本
回答: 可以啊 劳务成本这个 本身不影响利润的
追问: 老师你好,怎样处理以前年度不知什么原因遗留下来的应交税费未交增值税多余金额,也查不出原因
回答: 这个的话 就转入营业外 处理吧
追问: 也不知道前期会计怎么处理的,30多万那,数额有点大,影响利润怎么办
回答: 这个没办法呀 不转的话 只能一直挂着。。。
追问: 谢谢老师
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追问: 老师,还有一个问题,应交税费--增值税减免税款借方余额怎么处理
回答: 这个的话 是要转入应交税费-未交增值税的
追问: 哦,感谢老师耐心回答!!!
回答: 不客气。祝工作顺利哦