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CPA100用户7181

老师,公司将写字楼出租,和租户约定,一次收取三个月租金,开取三个月发票,本月收到钱,我做分录,借,银行存款,贷,待摊费用-租金,本月一次开三个月的租金发票,我该怎么做帐呢?收入需要分摊到每月

298 2021-01-28 12:18
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老师解答
2021-01-28 12:19

借银行存款贷预收账款,应交税费 按月借预收账款贷主营业务收入

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CPA100用户7181
2021-01-28 12:41

追问: 老师,我们的钱,随收就要入帐,不是月底收。收钱时:借,银行存款,贷,待摊费用-租金,开完发票,借,待摊费用,贷,预收账款,应交税费,每月确认收入,再做,借,预收账款,贷,主营业务收入。这样对不对?

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答疑老师
2021-01-28 12:43

回答: 收到钱和开发票是不是一个月

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答疑老师
2021-01-28 12:43

回答: 待摊费用是支付的用的 这科目已经不能用了 取消了

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CPA100用户7181
2021-01-28 12:44

追问: 是,一个月,但是,公司要求,当天收钱就要入帐。

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答疑老师
2021-01-28 12:45

回答: 借银行存款贷预收账款 借预收账款贷销项 按月借预收账款贷主营业务收入

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CPA100用户7181
2021-01-28 12:45

追问: 好的,谢谢老师。

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答疑老师
2021-01-28 12:46

回答: 不用客气 工作愉快

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