你好,单位购买的一切过节礼品发给员工的,是走应付借职工薪酬--福利费,贷库存现金
追问: 好的,谢谢老师
回答: 你好,祝你学习快乐
追问: 老师按照您的方法走应付职工薪酬里面,科目余额表就会反应出来应付职工薪酬为负的。
回答: 你好,最后要结转,借管理费用,贷应付职工薪酬
追问: 是这样吗?不该是先做这个管理费用贷应付职工薪酬,在做应付职工薪酬贷银行存款吗
回答: 你好,是一样的,这个月末一起计提,
追问: 那最后不还是走费用,为啥不直接借管理费用贷银行存款呢
回答: 你好,不行的,这个要计通过应付职工薪酬,以后这个要计算福利费14%,工会经费等的依据,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 你好,祝你学习快乐
追问: 老师按照您的方法走应付职工薪酬里面,科目余额表就会反应出来应付职工薪酬为负的。
回答: 你好,最后要结转,借管理费用,贷应付职工薪酬
追问: 是这样吗?不该是先做这个管理费用贷应付职工薪酬,在做应付职工薪酬贷银行存款吗
回答: 你好,是一样的,这个月末一起计提,
追问: 那最后不还是走费用,为啥不直接借管理费用贷银行存款呢
回答: 你好,不行的,这个要计通过应付职工薪酬,以后这个要计算福利费14%,工会经费等的依据,